Pelaporan & Pemantauan Pembangunan Kabupaten Badung

Portal informasi publik resmi untuk memantau perkembangan pembangunan, alokasi anggaran, dan capaian fisik perangkat daerah Kabupaten Badung.


  • Tahun Data: 2026
  • Tipe Anggaran: Induk
  • Pembaruan Terakhir: 3 jam yang lalu
Target Anggaran Kas Rp 11,91 T

Total rencana anggaran kas untuk seluruh SKPD.

Realisasi Anggaran Kas Rp 4,13 T

34,67% dari target

Target Fisik 100%

Baseline target fisik seluruh perangkat daerah.

Realisasi Fisik 51,47%

Kumulatif progres fisik terhadap bobot target.

Visualisasi Data

Grafik interaktif untuk membantu memahami tren dan perbandingan capaian pembangunan.

Tren Capaian Fisik

Target vs realisasi fisik bulanan

Serapan Anggaran Kas

Realisasi terhadap total target

Perbandingan Fisik vs Keuangan

Analisis kesenjangan progres fisik dan keuangan per bulan

Perbandingan Triwulanan Fisik vs Keuangan

Capaian realisasi fisik dan keuangan per triwulan

Tabel SKPD

Rincian target dan realisasi anggaran kas serta capaian fisik untuk setiap perangkat daerah.

No Nama SKPD Target Anggaran Kas Realisasi Anggaran Kas Target Fisik Realisasi Fisik
1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 3,33 T
Rp 1,17 T 35,32%
100% 49,36%
2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp 2,06 T
Rp 394,5 M 19,12%
100% 41,29%
3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Rp 1,46 T
Rp 413,1 M 28,25%
100% 54,03%
4 Dinas Kesehatan Rp 1,36 T
Rp 754,14 M 55,48%
100% 36,36%
5 Dinas Kebudayaan Rp 912,09 M
Rp 242,96 M 26,64%
100% 49,66%
6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 180,02 M
Rp 65,49 M 36,38%
100% 51,47%
7 Sekretariat Daerah Rp 367,06 M
Rp 127,66 M 34,78%
100% 55,91%
8 Badan Pendapatan Daerah Rp 285,91 M
Rp 161,5 M 56,49%
100% 61,92%
9 Dinas Sosial Rp 267,08 M
Rp 203,89 M 76,34%
100% 53,38%
10 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 193,94 M
Rp 19,91 M 10,26%
100% 60,78%
11 Dinas Perhubungan Rp 146,89 M
Rp 41,17 M 28,03%
100% 49,00%
12 Sekretariat DPRD Rp 146,67 M
Rp 64,3 M 43,84%
100% 50,75%
13 Dinas Pariwisata Rp 137,93 M
Rp 28,67 M 20,78%
100% 69,01%
14 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 127,98 M
Rp 51,1 M 39,93%
100% 64,26%
15 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 93,75 M
Rp 36,04 M 38,44%
100% 61,79%
16 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Rp 78,09 M
Rp 34,01 M 43,55%
100% 57,71%
17 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 71,56 M
Rp 32,65 M 45,63%
100% 55,82%
18 Kecamatan Mengwi Rp 63,05 M
Rp 17,97 M 28,50%
100% 28,67%
19 Kecamatan Kuta Rp 59,95 M
Rp 19,73 M 32,91%
100% 26,54%
20 Satuan Polisi Pamong Praja Rp 50,21 M
Rp 24,4 M 48,59%
100% 52,49%
21 Kecamatan Kuta Selatan Rp 45,99 M
Rp 14,51 M 31,56%
100% 43,02%
22 Inspektorat Rp 46,01 M
Rp 20,44 M 44,41%
100% 60,85%
23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 45,39 M
Rp 18,59 M 40,96%
100% 47,06%
24 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Rp 44,06 M
Rp 20,85 M 47,33%
100% 44,42%
25 Kecamatan Kuta Utara Rp 43,82 M
Rp 21,6 M 49,29%
100% 47,93%
26 Dinas Perikanan Rp 38,63 M
Rp 12,43 M 32,18%
100% 53,11%
27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 36,76 M
Rp 18,36 M 49,94%
100% 47,27%
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 31,63 M
Rp 11,99 M 37,91%
100% 72,32%
29 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp 23,06 M
Rp 12,89 M 55,90%
100% 51,97%
30 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 29,75 M
Rp 11,37 M 38,21%
100% 58,01%
31 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 6,59 M
Rp 4,77 M 72,39%
100% 73,44%
32 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Rp 23,67 M
Rp 10,37 M 43,81%
100% 58,83%
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 23,3 M
Rp 9,26 M 39,73%
100% 63,54%
34 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 21,39 M
Rp 9,36 M 43,77%
100% 51,91%
35 Kecamatan Abiansemal Rp 20,39 M
Rp 8,7 M 42,65%
100% 53,06%
36 Badan Riset dan Inovasi Daerah Rp 20,24 M
Rp 9,37 M 46,32%
100% 51,04%
37 Kecamatan Petang Rp 17,44 M
Rp 7,53 M 43,19%
100% 49,90%

Insight cepat berbasis data kumulatif

Gunakan sorotan ini untuk melihat perangkat daerah yang memerlukan perhatian lebih cepat maupun yang menunjukkan progres paling menonjol.

Tingkat realisasi tertinggi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

73,44%

Realisasi fisik kumulatif vs target.

Tingkat realisasi terendah

Kecamatan Kuta

26,54%

Perlu percepatan untuk memenuhi output fisik yang direncanakan.

Porsi anggaran terbesar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

27,33%

Porsi alokasi APBD total untuk jenis anggaran aktif.

Peningkatan tercepat (30d)

Dinas Perhubungan

0.95 %

Bulan ke bulan peningkatan realisasi fisik.

Paling kurang dimanfaatkan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

22.85 %

Gap antara share anggaran dan share realisasi.