Total rencana anggaran kas untuk seluruh SKPD.
Pelaporan & Pemantauan Pembangunan Kabupaten Badung
Portal informasi publik resmi untuk memantau perkembangan pembangunan, alokasi anggaran, dan capaian fisik perangkat daerah Kabupaten Badung.
34,67% dari target
Baseline target fisik seluruh perangkat daerah.
Kumulatif progres fisik terhadap bobot target.
Visualisasi Data
Grafik interaktif untuk membantu memahami tren dan perbandingan capaian pembangunan.
Tren Capaian Fisik
Target vs realisasi fisik bulananSerapan Anggaran Kas
Realisasi terhadap total targetPerbandingan Fisik vs Keuangan
Analisis kesenjangan progres fisik dan keuangan per bulanPerbandingan Triwulanan Fisik vs Keuangan
Capaian realisasi fisik dan keuangan per triwulanTabel SKPD
Rincian target dan realisasi anggaran kas serta capaian fisik untuk setiap perangkat daerah.
| No | Nama SKPD | Target Anggaran Kas | Realisasi Anggaran Kas | Target Fisik | Realisasi Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 3,33 T |
Rp 1,17 T
|
100% | |
| 2 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Rp 2,06 T |
Rp 394,5 M
|
100% | |
| 3 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga | Rp 1,46 T |
Rp 413,1 M
|
100% | |
| 4 | Dinas Kesehatan | Rp 1,36 T |
Rp 754,14 M
|
100% | |
| 5 | Dinas Kebudayaan | Rp 912,09 M |
Rp 242,96 M
|
100% | |
| 6 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | Rp 180,02 M |
Rp 65,49 M
|
100% | |
| 7 | Sekretariat Daerah | Rp 367,06 M |
Rp 127,66 M
|
100% | |
| 8 | Badan Pendapatan Daerah | Rp 285,91 M |
Rp 161,5 M
|
100% | |
| 9 | Dinas Sosial | Rp 267,08 M |
Rp 203,89 M
|
100% | |
| 10 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Rp 193,94 M |
Rp 19,91 M
|
100% | |
| 11 | Dinas Perhubungan | Rp 146,89 M |
Rp 41,17 M
|
100% | |
| 12 | Sekretariat DPRD | Rp 146,67 M |
Rp 64,3 M
|
100% | |
| 13 | Dinas Pariwisata | Rp 137,93 M |
Rp 28,67 M
|
100% | |
| 14 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp 127,98 M |
Rp 51,1 M
|
100% | |
| 15 | Dinas Pertanian dan Pangan | Rp 93,75 M |
Rp 36,04 M
|
100% | |
| 16 | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan | Rp 78,09 M |
Rp 34,01 M
|
100% | |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp 71,56 M |
Rp 32,65 M
|
100% | |
| 18 | Kecamatan Mengwi | Rp 63,05 M |
Rp 17,97 M
|
100% | |
| 19 | Kecamatan Kuta | Rp 59,95 M |
Rp 19,73 M
|
100% | |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja | Rp 50,21 M |
Rp 24,4 M
|
100% | |
| 21 | Kecamatan Kuta Selatan | Rp 45,99 M |
Rp 14,51 M
|
100% | |
| 22 | Inspektorat | Rp 46,01 M |
Rp 20,44 M
|
100% | |
| 23 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp 45,39 M |
Rp 18,59 M
|
100% | |
| 24 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Rp 44,06 M |
Rp 20,85 M
|
100% | |
| 25 | Kecamatan Kuta Utara | Rp 43,82 M |
Rp 21,6 M
|
100% | |
| 26 | Dinas Perikanan | Rp 38,63 M |
Rp 12,43 M
|
100% | |
| 27 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Rp 36,76 M |
Rp 18,36 M
|
100% | |
| 28 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 31,63 M |
Rp 11,99 M
|
100% | |
| 29 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Rp 23,06 M |
Rp 12,89 M
|
100% | |
| 30 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Rp 29,75 M |
Rp 11,37 M
|
100% | |
| 31 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp 6,59 M |
Rp 4,77 M
|
100% | |
| 32 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan | Rp 23,67 M |
Rp 10,37 M
|
100% | |
| 33 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 23,3 M |
Rp 9,26 M
|
100% | |
| 34 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Rp 21,39 M |
Rp 9,36 M
|
100% | |
| 35 | Kecamatan Abiansemal | Rp 20,39 M |
Rp 8,7 M
|
100% | |
| 36 | Badan Riset dan Inovasi Daerah | Rp 20,24 M |
Rp 9,37 M
|
100% | |
| 37 | Kecamatan Petang | Rp 17,44 M |
Rp 7,53 M
|
100% |
Insight cepat berbasis data kumulatif
Gunakan sorotan ini untuk melihat perangkat daerah yang memerlukan perhatian lebih cepat maupun yang menunjukkan progres paling menonjol.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
73,44%Realisasi fisik kumulatif vs target.
Kecamatan Kuta
26,54%Perlu percepatan untuk memenuhi output fisik yang direncanakan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27,33%Porsi alokasi APBD total untuk jenis anggaran aktif.
Dinas Perhubungan
0.95 %Bulan ke bulan peningkatan realisasi fisik.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.85 %Gap antara share anggaran dan share realisasi.