Logo Sistem Informasi Pelaporan & Pemantauan Pembangunan
Sistem Informasi Perencanaan & Pembangunan

Dashboard Pembangunan
Kabupaten Badung

Monitoring real-time capaian fisik dan keuangan pembangunan daerah dengan transparansi penuh

Alokasi Anggaran

Struktur Anggaran Transparan

Lihat ringkasan alokasi APBD aktif dan target anggaran untuk seluruh SKPD

Target Anggaran
Rp 12,86 T
APBD Perubahan 2025
APBD Aktif
Rp 12,86 T
Termasuk seluruh program dan kegiatan

Data realisasi keuangan belum tersedia pada versi sistem ini.

Capaian Fisik

Progress Pembangunan Yang Terukur

Tracking kemajuan proyek pembangunan dengan metrik yang akurat dan transparan

95,23%
Capaian Fisik
37
Total SKPD
Tahun Anggaran

Dashboard Pembangunan 2025

Ringkasan capaian fisik dan keuangan Kabupaten Badung. Angka pada halaman ini bersumber dari APBD Perubahan dan pembaruan terakhir sistem.

APBD Perubahan
Total Data SKPD: 37 Terakhir diperbarui: 14 hours ago
Total APBD Aktif
Rp 12,86 T
APBD Perubahan
Perubahan vs Induk
Rp 12,86 T
Rp 2,27 T (21,48%)
Target Anggaran
Rp 12,86 T
Keseluruhan alokasi APBD aktif.
Capaian Fisik
95,23%
Total bobot perencanaan: 14.430.600 poin
Total APBD Induk
Rp 10,58 T
Baseline alokasi sebelum perubahan.
Total SKPD
37
Jumlah perangkat daerah dalam ringkasan anggaran.

Struktur Alokasi Anggaran

Daftar OPD (SKPD) beserta target anggaran dan progres realisasi fisik.

OPD (SKPD)
Target Anggaran
Realisasi Fisik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rp 3,29 T
APBD Perubahan
99,95%
Kumulatif vs total bobot rencana
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rp 2,04 T
APBD Perubahan
95,78%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Rp 2 T
APBD Perubahan
93,84%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Kesehatan
Rp 1,44 T
APBD Perubahan
81,14%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Kebudayaan
Rp 682,36 M
APBD Perubahan
92,30%
Kumulatif vs total bobot rencana
Sekretariat Daerah
Rp 469,15 M
APBD Perubahan
98,07%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Rp 450,26 M
APBD Perubahan
87,57%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Sosial
Rp 412,86 M
APBD Perubahan
99,19%
Kumulatif vs total bobot rencana
Badan Pendapatan Daerah
Rp 266,44 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rp 259,58 M
APBD Perubahan
95,97%
Kumulatif vs total bobot rencana
Sekretariat DPRD
Rp 186,24 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Pariwisata
Rp 184,82 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Perhubungan
Rp 159,54 M
APBD Perubahan
96,95%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Komunikasi dan Informatika
Rp 136,69 M
APBD Perubahan
95,98%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Pertanian dan Pangan
Rp 90,97 M
APBD Perubahan
96,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
Rp 79,09 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rp 61,8 M
APBD Perubahan
97,68%
Kumulatif vs total bobot rencana
Satuan Polisi Pamong Praja
Rp 56,2 M
APBD Perubahan
98,08%
Kumulatif vs total bobot rencana
Kecamatan Kuta
Rp 50,13 M
APBD Perubahan
92,33%
Kumulatif vs total bobot rencana
Kecamatan Mengwi
Rp 49,84 M
APBD Perubahan
91,06%
Kumulatif vs total bobot rencana
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Rp 44,17 M
APBD Perubahan
84,87%
Kumulatif vs total bobot rencana
Inspektorat
Rp 43,31 M
APBD Perubahan
92,19%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rp 37,85 M
APBD Perubahan
90,95%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Perikanan
Rp 35,25 M
APBD Perubahan
87,74%
Kumulatif vs total bobot rencana
Kecamatan Kuta Utara
Rp 34,86 M
APBD Perubahan
89,40%
Kumulatif vs total bobot rencana
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rp 33,85 M
APBD Perubahan
95,02%
Kumulatif vs total bobot rencana
Kecamatan Kuta Selatan
Rp 33,04 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp 29,29 M
APBD Perubahan
83,90%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rp 28,93 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Rp 27,51 M
APBD Perubahan
99,46%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Rp 24,94 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Rp 23,79 M
APBD Perubahan
88,44%
Kumulatif vs total bobot rencana
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Rp 21,38 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rp 20,67 M
APBD Perubahan
100,00%
Kumulatif vs total bobot rencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rp 19,94 M
APBD Perubahan
88,82%
Kumulatif vs total bobot rencana
Kecamatan Abiansemal
Rp 17,72 M
APBD Perubahan
96,53%
Kumulatif vs total bobot rencana
Kecamatan Petang
Rp 14,68 M
APBD Perubahan
96,55%
Kumulatif vs total bobot rencana

Kinerja Fisik Bulanan

Desember
Deviasi Fisik
-4,77%

Realized 95.23% vs planned 100.00%

Realisasi Fisik
95,23%

Desember cumulative

Sorotan 5 SKPD Teratas

Berbasis data kumulatif
Tingkat realisasi tertinggi
Dinas Pariwisata
100.00%

Realisasi fisik kumulatif vs target.

Tingkat realisasi terendah
Dinas Kesehatan
81.14%

Perlu percepatan untuk memenuhi output fisik yang direncanakan.

Porsi anggaran terbesar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25.62%

Porsi alokasi APBD total untuk jenis anggaran aktif.

Peningkatan tercepat (30d)
Badan Riset dan Inovasi Daerah
18.93 %

Bulan ke bulan peningkatan realisasi fisik.

Paling kurang dimanfaatkan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19.75 %

Gap antara share anggaran dan share realisasi.